新鄉(xiāng)創(chuàng)投組織召開內(nèi)部審計整改反饋會
發(fā)布時間:2024/11/8 20:09:59
11月8日上午,新鄉(xiāng)創(chuàng)投副總經(jīng)理黃誠主持召開內(nèi)部審計整改反饋會,強化審計問題整改效果,完善業(yè)務(wù)管控流程,提升內(nèi)部管理水平,相關(guān)部門人員參會。
會上,法務(wù)審計部匯報內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題并提出整改建議;投資拓展部針對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題逐一分析原因,結(jié)合整改建議匯報整改計劃與整改成效;黃誠同志就審計問題整改工作予以點評,就鞏固審計整改成效提出要求并作具體安排部署。
黃誠同志強調(diào),一要重視內(nèi)部審計。定期召開內(nèi)部審計培訓(xùn)會,強調(diào)內(nèi)部審計工作的重要性,讓員工充分認識審計工作對于公司風(fēng)險防控、合規(guī)經(jīng)營的重要作用。二要強化投后管控。設(shè)立投后管理關(guān)鍵指標體系,對投資企業(yè)、項目的經(jīng)營情況進行量化評估,定期進行全面的跟蹤審計,及時預(yù)警并處置風(fēng)險隱患。三要規(guī)范工作交接。完善工作交接制度,制定詳細的交接流程和標準,留存交接記錄與檔案,確保工作交接準確、完整。
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